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Master droit, économie, gestion mention comptabilité - contrôle spécialité direction financière, contrôle de gestion et audit interne

Master
Code Certif Info N°56686

Nouvelle recherche

Qualification

Niveau de qualification

7 - Savoirs hautement spécialisés

Sortie

Bac + 5 et plus

Descriptif

* Parcours Master 2 Direction Financière et Contrôle de Gestion ; * Parcours Master 2 Audit Interne et Risk Management ; * Parcours Master 2 Direction Financière Contrôle de Gestion Audit Interne :

  • Aider au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision
  • Mesurer les activités, les produits, les coûts et les résultats
  • Organiser et animer la fonction de contrôle de gestion et la fonction audit interne
  • Définir, coordonner et mettre en oeuvre un dispositif de management global des risques et de contrôle interne
  • Conduire une mission d'audit interne
  • Conseiller la direction générale, directions opérationnelles et fonctionnelles, en vue de renforcer l'efficacité des processus, fonctions et opérations

* Parcours Master 2 Direction Financière et Contrôle de Gestion ; * Parcours Master 2 Direction Financière Contrôle de Gestion Audit Interne :

  • Analyser la performance sociale et environnementale
  • Contrôler la gestion des projets
  • Animer et conduire le contrôle de gestion dans des contextes spécifiques

* Parcours Master 2 Audit Interne et Risk Management ; * Parcours Master 2 Direction Financière Contrôle de Gestion Audit Interne :

  • Conduire une mission d'audit comptable et financier
  • Définir, coordonner et mettre en oeuvre un dispositif de management de risques spécifiques (sécurité des systèmes d'information, risques financiers, fraude)
  • Animer et conduire l'audit interne dans des contextes spécifiques

Objectif

* Parcours Master 2 Direction Financière et Contrôle de Gestion ; * Parcours Master 2 Audit Interne et Risk Management ; * Parcours Master 2 Direction Financière Contrôle de Gestion Audit Interne :

  • Analyser les performances de la structure, contrôler les résultats financiers et préconiser des actions correctives
  • Élaborer le budget prévisionnel de la structure, le présenter aux instances dirigeantes et effectuer les ajustements ; Suivre l'évolution des résultats financiers de la structure et établir son plan de financement ; Effectuer le suivi budgétaire
  • Maîtriser les différents aspects et fonctionnalités de la comptabilité de gestion, les principes et périmètres possibles pour le calcul de coûts, du reporting en coûts variables et en coûts complets ; Connaître les mécanismes et le fonctionnement de la comptabilité d'activités
  • Mettre en place, coordonner et superviser un dispositif de contrôle interne et de management global des risques
  • Planifier et réaliser une mission d'audit interne ; Rédiger un rapport d'audit ; Faire des recommandations pour accroître l'efficacité des dispositifs de contrôle interne, de management des risques et de gouvernance de l'entreprise ; Assurer le suivi des actions de progrès
  • Analyser les comptes consolidés établis selon les normes IAS/IFRS
  • Évaluer les sociétés et les groupes
  • Utiliser les principaux logiciels spécialisés utiles dans les fonctions de contrôle de gestion et d'audit interne
  • Analyser les forces et faiblesses d'une solution informatique spécialisée

* Parcours Master 2 Direction Financière et Contrôle de Gestion ; * Parcours Master 2 Direction Financière Contrôle de Gestion Audit Interne :

  • Savoir calculer les coûts dans les environnements régis par la diversité
  • Définir et mettre en place les procédures de gestion administrative et financière et les indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au reporting aux instances dirigeantes
  • Construire et réviser un plan d'affaires
  • Proposer des solutions d'optimisation de rentabilité de la structure
  • Maîtriser les particularités du contrôle de gestion des différentes fonctions et les spécificités sectorielles des systèmes de contrôle
  • Mettre en place des méthodologies de mesure des impacts sociaux et environnementaux
  • Mesurer les capitaux immatériels et les facteurs cachés de performance

* Parcours Master 2 Audit Interne et Risk Management ; * Parcours Master 2 Direction Financière Contrôle de Gestion Audit Interne :

  • Détecter et prévenir la fraude
  • Identifier et gérer les risques financiers
  • Identifier, analyser et gérer les risques pesant sur un système d'information
  • Conduire un audit comptable et financier
  • Maîtriser les spécificités de l'audit interne dans différents secteurs d'activité et en contexte international.

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Industrie
  • Commerce
  • Services
  • Banques
  • Secteur public

Métiers visés :

  • Contrôleur de gestion
  • Contrôleur budgétaire
  • Contrôleur financier
  • Analyste et ingénieur financier
  • Analyste extra-financier
  • Auditeur interne
  • Contrôleur interne
  • Risk manager
  • Auditeur vert
  • Chargé de conformité
  • Consultant en organisation et management d'entreprise
  • Auditeur comptable et financier

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Informations RNCP
Code RNCP Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RNCP26234 (nouvelle fenêtre) — Enregistrement de droit Inactif

Certificateur

  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation

Valideur

Dates de validité pour Université Montesquieu - Bordeaux 4
1ère habilitation Début validité Fin validité
—

Ce titre remplace

Session de l'examen

Première session

NC

Dernière session

NC

Domaines de formation (Formacode® V14)

  • 32098 : Audit entreprise
  • 32652 : Contrôle gestion

Liens vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

  • P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

  • 314 P : Comptabilité, gestion

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro. VAE Demande indiv.
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