Objectifs, programme, validation de la formation
Ce programme de formation propose un éclairage pratique et des exemples concrets.
Il répond aux objectifs suivants :
- Connaître et comprendre les attentes et les recommandations des autorités en matière de contrôles comptables et audit interne
- Connaître et comprendre le dispositif et l'environnement de contrôle de l'entreprise, avec ses 3 niveaux de contrôles
- S'approprier la méthodologie de formalisation de contrôle interne et comptable
- Comprendre le référentiel de contrôle interne existant (en particulier les contrôles financiers) pour identifier les contrôles répondant aux objectifs de conformité, et l'enrichir des contrôles conformité complémentaires en lien avec la cartographie des risques
- Identifier les points de contrôle financiers permettant de réduire les risques Conformité identifiés
Chapitre 1 : Introduction
Chapitre 2?: Comprendre le positionnement des contrôles comptables dans le dispositif Sapin 2?
Chapitre 3?: Définir les rôles des différents acteurs des contrôles comptables?
Chapitre 4?: Etablir un plan de contrôles performant et adapté aux risques à couvrir?
Chapitre 5?: Adresser les enjeux de mise en œuvre?
Chapitre 6?: Adapter l'approche pour les PME et les ETI?
Chapitre 7 : Conclusion
- Connaître et comprendre les attentes et les recommandations des autorités en matière de contrôles comptables et audit interne
- Connaître et comprendre le dispositif et l'environnement de contrôle de l'entreprise, avec ses 3 niveaux de contrôles
- S'approprier la méthodologie de formalisation de contrôle interne et comptable
- Comprendre le référentiel de contrôle interne existant (en particulier les contrôles financiers) pour identifier les contrôles répondant aux objectifs de conformité, et l'enrichir des contrôles conformité complémentaires en lien avec la cartographie des risques
Non certificiante
Sans niveau spécifique