DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Sensibilisation au Contrôle Interne Comptable et Financier de l'État (distance et présentiel)

Date de mise à jour : 24/07/2024 | Identifiant OffreInfo : 15_699913

Information fournie par :
Carif-Oref Occitanie

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

  • Comprendre le cadre réglementaire du contrôle interne comptable et financier.
  • Identifier les composantes clés et les acteurs impliqués dans le processus.
  • Acquérir une méthodologie pour évaluer et améliorer le contrôle interne.
  • Mettre en œuvre une cartographie des risques adaptée au contexte de l'État.
  • Élaborer un plan d'action concret pour répondre aux enjeux identifiés.

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

 

Jour 1 : Fondements et Enjeux du Contrôle Interne

 

Matin : Cadre Général et Réglementaire

  • Introduction au contrôle interne comptable et financier de l'État
  • Cadre légal et réglementaire : lois, décrets et instructions applicables
  • Rôle et importance du contrôle interne dans la gestion publique

 

Après-midi : Composantes et Acteurs du Contrôle Interne

  • Les cinq composantes du contrôle interne selon le modèle COSO
  • Identification et rôles des différents acteurs du contrôle interne
  • Atelier interactif : identification des risques et mise en place de contrôles

 

Jour 2 : Mise en Pratique et Évaluation du Contrôle Interne

 

Matin : Méthodologie et Outils de Contrôle

  • Méthodologie de mise en œuvre du contrôle interne dans les services de l'État
  • Présentation des outils de suivi et d'évaluation des contrôles
  • Exercices pratiques : élaboration d'une cartographie des risques

 

Après-midi : Études de Cas et Plan d'Action

  • Analyse d'études de cas réels : succès et échecs en contrôle interne
  • Développement d'un plan d'action pour renforcer le contrôle interne
  • Atelier : simulation d'un audit interne et rédaction de recommandations

 

Conclusion :

  • Synthèse des connaissances acquises et plan de progrès personnel
  • Discussion ouverte sur les défis spécifiques des participants
  • Évaluation de la formation et remise des attestations de participation

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Maîtriser la comptabilité des opérations courantes

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation mixte
Adresse
280 RUE JAMES WATT
66100 - Perpignan
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Monsieur Sébastien Boy
Téléphone fixe : 05 31 60 07 07
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORMASUITE SAS
SIRET: 84201659400017
82000 Montauban
Responsable :
Téléphone fixe : 0531600707
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/01/2024 au 31/07/2025
débutant le : 01/01/2024
Adresse d'inscription
12 rue Courbet
82000 - Montauban
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

FORMASUITE
SIRET : 84201659400017

Adresse
12 rue Courbet
82000 - Montauban
Téléphone fixe : 0531600707
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